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如果我有传递实体,是否必须提交所得税?

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在我开始之前,请了解L4SB不是注册会计师事务所,也不是CPA’在工作人员上。因此,与CPA讨论这些问题将始终为您提供更好的服务。

有限责任公司’根据IRS规则和标准,税种可以有四(4)种。这四个税种是:

  • 无视。传递。可用于独资有限责任公司’s or 有限责任公司’仅由丈夫和妻子拥有的。盈亏直接转入您的附表C(联邦税),并在您的个人税中显示。没有LLC纳税申报表。
  • 合伙。传递。适用于多成员LLC’s。有限责任公司将签发K1,个人所有人报告有限责任公司’的个人税损益(按K1的比例分配)。尽管有有限责任公司,但仍要在其注册国(或多个州)提交纳税申报表’s typically a “zero-tax return”.
  • 第S章。与合作伙伴关系非常相似。传递。适用于多成员或唯一成员LLC’s。有限责任公司将签发K1,个人所有人报告有限责任公司’的个人税损益(按比例)。尽管有有限责任公司,但仍要在其注册国(或多个州)提交纳税申报表’s typically a “zero-tax return”.
  • C章。这是唯一未通过的税收状态。适用于多成员和唯一成员LLC’s。该有限责任公司作为其自己的实体纳税,并在其注册所在的州(一个或多个州)提交联邦申报表和州申报表。

因此,只有在“Subchapter C”是否真的在乎一个州(例如DE或WY)是否有公司所得税。在所有其他纳税状态下,公司税会转嫁给所有者,他们会以自己的纳税表亲自支付公司税。尽管您仍可能仍需要提交纳税表(取决于税收状况和您所陈述的状态),但无需缴纳州所得税’re registered in).

对于伙伴关系,S章和C章,您可能如何需要以多种状态提交?您将需要以LLC最初形成的状态提交文件。但是,如果您的LLC也已在其他州注册为“Foreign 有限责任公司,”那么您可能还需要在您注册为外国有限责任公司的州提交文件。通常,您将需要在您所在的每个州注册您的LLC“交易业务。”

需要更多信息吗?

是否需要更多这些含义的详细信息?如果是这样,请阅读我们的知识库文章,标题为“ 公司的税务状况.

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